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誰知道網(wǎng)上認證增值稅發(fā)票的流程呢?謝謝 - 已解決 - 搜搜問問

誰知道網(wǎng)上認證增值稅發(fā)票的流程呢?謝謝

問題補充  2010-07-21 10:32

上海地區(qū),網(wǎng)上認證發(fā)票流程。謝謝!

藍色*Ann 回答:4 人氣:419 解決時間:2010-07-28 08:53

滿意答案

好評率:50%
(1)、適合采用掃描儀掃描進項發(fā)票的企業(yè)
企業(yè)先用掃描儀掃描進項專用發(fā)票,掃描完,將待認證進項發(fā)票數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入到硬盤中某個文件夾中去,(導(dǎo)入的文件格式為RZ00100+企業(yè)稅號+時間,建立文件夾:例如可以在D盤中建立:D:\網(wǎng)上認證\掃描儀掃描\認證月份,認證月份為08、09、10、11、12)
企業(yè)再進入電子報稅系統(tǒng)→進項發(fā)票管理—專用進項發(fā)票讀入→抵扣聯(lián)文件導(dǎo)入→再點擊“讀入rz00100(掃描軟件提供)”,選擇硬盤路徑中待認證的文件→點擊“保存”
(2)、適合無掃描儀采集系統(tǒng)的企業(yè)
必須手工逐張錄入進項發(fā)票,具體步驟:
先進入電子報稅系統(tǒng)中→基礎(chǔ)資料管理→產(chǎn)品勞務(wù)資料→按照進項發(fā)票的商品明細進行新增
→常用供應(yīng)商資料→按照發(fā)票上的供應(yīng)商進行新增
→進項發(fā)票管理→防偽稅控進項專用發(fā)票管理→新增→錄入各項發(fā)票欄目信息(包括84位密文)
→待認證進項專用發(fā)票導(dǎo)出→選擇錄入日期→選擇需要認證進項發(fā)票→點擊“寫網(wǎng)上認證文件”→選擇需要保存文件的位置→確認保存→這樣系統(tǒng)將會導(dǎo)出一個后綴為“dat格式”的文件
第四步驟:通過電子報稅系統(tǒng)導(dǎo)出經(jīng)過加密的待認證進項數(shù)據(jù)
進項發(fā)票管理→待認證進項專用發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出→在選擇錄入日期一欄中選擇所屬期月份日期范圍→點擊寫網(wǎng)上認證文件→在保存的位置中。(最好存到指定的一個文件夾中,在D盤建立一個文件夾用來存放,例如D:\寫網(wǎng)上認證文件\月份,而月份則為08、09、10、11、12)
第五步:進入國稅網(wǎng)上辦稅網(wǎng)站
使用專線的企業(yè)首先要拔號上網(wǎng),專線登錄之后,企業(yè)進入中山國稅電子辦稅大廳,先打開www.gdzs-n-tax.gov.cn,點擊網(wǎng)上辦稅,在登陸窗口中輸入用戶名及密碼,(注用戶名為企業(yè)稅號、初始密碼為123456),點擊“發(fā)票認證”,在左邊網(wǎng)上認證窗口中點擊“網(wǎng)上認證”,選擇上一步驟網(wǎng)上待認證文件路徑位置,然后點擊“上傳”
注意:上傳網(wǎng)上待認證文件格式為RZ00100+企業(yè)稅號+日期+其他+.dat,有企業(yè)經(jīng)常在此出錯。
第六步:查詢分局有無認證結(jié)果,并按月查詢進項認證發(fā)票數(shù)據(jù),結(jié)果通知書文件
上傳文件之后,一般一個小時左右將會得到企業(yè)的認證結(jié)果,但認證最后兩天會慢些,登陸網(wǎng)上辦稅系統(tǒng),在認證查詢欄目下面:在認證通過發(fā)票查詢中選擇正確的所屬稅期月份,然后按月查詢認證通過的發(fā)票數(shù)據(jù),在下面也可以查詢未認證通過發(fā)票。
第七步:企業(yè)下載當(dāng)月認證結(jié)果文件,并導(dǎo)入到電子報稅系統(tǒng)中
企業(yè)登陸網(wǎng)上辦稅系統(tǒng),在認證下載欄目中,首先要選擇所屬月份,和認證101的生成文件格式,再點擊下載,最好存到D盤指定的一件文件夾中,(可以在D盤中建立一個文件夾,例如)D:\認證結(jié)果\月份,月份可以是08、09、10、11、12)其他照以前方式將已認證的進項認證結(jié)果文件,導(dǎo)入到電子報稅系統(tǒng)中。
第八步:打印認證結(jié)果通知書文件
在認證結(jié)果通知書文件,選擇所稅期月份,再點擊下載,存到認證結(jié)果文件相同地方,最后打印出來,其中包括認證進項發(fā)票清單,最后按稅局要求將認證結(jié)果通知書與已認證通過發(fā)票清單交分
評價答案
  • 好:3
  • 不好:3
回答采納率:10.2% 2010-07-21 10:29
藍色*Ann的感言:
謝謝啦?。?!

滿意答案

好評率:100%

    沒有那么復(fù)雜

 

登陸系統(tǒng)—選擇掃描機—左邊,點擊專用發(fā)票認證—掃描錄入(單張掃描)—網(wǎng)上認證(檢索待認證記錄)

實時認證。  OK了``

 

   希望對你有幫助 找不到地方的可以追問```

我自己打的 來個滿意```!  謝謝``

提問人的追問   2010-07-22 09:44
麻煩問一下個人所得稅單應(yīng)該怎么打呢?謝謝!
回答人的補充   2010-07-22 09:45

打什么?

評價答案
  • 好:7
  • 不好:0
回答采納率:28.6% 2010-07-21 10:39
藍色*Ann的感言:
謝謝啦!O(∩_∩)O~

其他答案

最佳答案


增值稅發(fā)票處理的具體流程:
1、增值稅專用發(fā)票的開具
增值稅專用發(fā)票的開具是通過增值稅開票系統(tǒng)進行的。納稅單位經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)的認證,取得了增值稅一般納稅人資格后,就可以安裝增值稅防偽開票系統(tǒng)。防偽開票系統(tǒng)由金稅卡、系統(tǒng)軟件、IC卡及讀卡器、實物發(fā)票、打印機組成。
系統(tǒng)安裝完必后,第一步是到稅務(wù)機關(guān)購買增值稅發(fā)票,此時要帶上IC卡,稅務(wù)機關(guān)出售發(fā)票后會將發(fā)票的電子信息讀到IC卡上,如發(fā)票號、版本、開票限額等,這些信息與同時購買的紙質(zhì)發(fā)票一致。
購買發(fā)票后,回到企業(yè),將IC卡插入本單位開票系統(tǒng)讀卡器,此時,發(fā)票的電子信息將被讀入開票系統(tǒng)。
有了發(fā)票之后,就可以開具發(fā)票了,此時要注意,系統(tǒng)開具的發(fā)票是順號的,在打印實物發(fā)票之前必須將系統(tǒng)開具發(fā)票的號碼與從稅務(wù)機關(guān)購得的實物發(fā)票號碼核對一致。
發(fā)票打印出以后,加具開票單位的發(fā)票專用章,就可以將發(fā)票送給購貨單位了。如果發(fā)票有錯,則需要作廢,此時在作廢實物發(fā)票的同時,也要作廢系統(tǒng)發(fā)票。
有時可能由于銷貨退回、折扣與折讓等原因,需要開具經(jīng)字發(fā)票,開票系統(tǒng)提供了這一功能,這時只要輸入原藍字發(fā)票,就可以開具對應(yīng)的紅字發(fā)票。但需要注意的是,開具之前一定要取得購貨單位到稅務(wù)局辦理的銷售退回或折扣與折讓證明單。
2、增值稅進項發(fā)票的認證。
增值稅進項發(fā)票的認證在稅務(wù)機關(guān)的認證系統(tǒng)進行。納稅人在取得增值稅進項發(fā)票以后,就可以到稅務(wù)機關(guān)大廳進行增值稅發(fā)票的認證,認證的目的是確認增值稅發(fā)票的真假,只有通過認證的發(fā)票才能抵扣。認證的過程很簡單,只需要將發(fā)票準(zhǔn)備好,拿到國稅申報大廳,由稅務(wù)工作人員將發(fā)票信息掃入系統(tǒng),由系統(tǒng)自動進行比對,就可以確認發(fā)票的真假。 對于開展了網(wǎng)上認證的地區(qū),納稅人可以在自己單位將發(fā)票通過掃描儀掃入,將數(shù)據(jù)文件傳給稅務(wù)機關(guān)就可以完成認證。增值稅發(fā)票認證的期限為從開票之日起三個月,目前當(dāng)月認證的發(fā)票必須在當(dāng)月抵扣。
3、抄報稅。
抄報稅指的是將防偽開票系統(tǒng)開具發(fā)票的信息報送稅務(wù)機關(guān)。這個過程分為兩步,第一步是到月底,在開票系統(tǒng)進行抄稅處理,將本月開具增值稅專用發(fā)票的信息讀入IC卡(抄稅完成后本月不允許再開具發(fā)票),第二步就是將IC卡拿到稅務(wù)機關(guān),由稅務(wù)人員將IC卡的信息讀入稅務(wù)機關(guān)的金稅系統(tǒng),整個過程就完成了。
經(jīng)過抄稅,稅務(wù)機關(guān)確保了所有開具的銷項發(fā)票到進入到了金稅系統(tǒng),經(jīng)過報稅,稅務(wù)機關(guān)確保了所有抵扣的進項發(fā)票都進入了金稅系統(tǒng),就可以在系統(tǒng)內(nèi)由系統(tǒng)進行自動進行比對,確保仍何一張抵扣的進項發(fā)票都有銷項發(fā)票與其對應(yīng)。
4、納稅申報
完成了本月核算工作,抄報稅完成后,企業(yè)就可以進行本月增值稅的納稅申報。一般情況下銷項稅額與進項稅額的差額就是本月應(yīng)納稅額.其中銷項稅額根據(jù)本月銷售收入與適應(yīng)稅率計算出,這個數(shù)字應(yīng)當(dāng)大于等于本月抄稅中的銷項稅額,這是因為還可能存在未開票的銷售收入,如果小于,納稅申報就會有問題。進項稅額不得大于本月認證的進項稅額(當(dāng)然如果有農(nóng)產(chǎn)品收購、運輸發(fā)票抵扣的除外)。

5、稅款繳納
增值稅申報之后,稅務(wù)機關(guān)會開具稅款繳納的單據(jù),納稅單位就可以直接將這些單據(jù)送到自己開戶銀行,由銀行進行轉(zhuǎn)賬處理。當(dāng)然也可以到稅務(wù)機關(guān)指定銀行進行現(xiàn)金繳納。
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