文件名稱 | 采購(gòu)部管理制度與工作流程 | 編號(hào) | 日期 | ||
采購(gòu)部長(zhǎng)簽署 | 采銷部長(zhǎng)簽署 | 財(cái)務(wù)簽署 | |||
擬訂 | 總監(jiān)簽署 | 總經(jīng)理審批 |
一、 目的:
為規(guī)范采購(gòu)流程,提高采購(gòu)工作的效率,特制定本制度。
二、 適用范圍:
適用于本公司采購(gòu)管理。
三、內(nèi)容:
1、 總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
2、采購(gòu)基本流程
采購(gòu)需求---采購(gòu)計(jì)劃---尋找供貨商----詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)----采購(gòu)洽談----合同的簽訂(確定付款條件、配送方式、售后服務(wù))----交貨驗(yàn)收(倉(cāng)管)---質(zhì)檢(不合格退貨)---入庫(kù)---計(jì)劃對(duì)賬---財(cái)務(wù)結(jié)算
1) 采購(gòu)計(jì)劃:采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃。
2) 供應(yīng)商的選擇和考核:
供應(yīng)商的選擇與考核,一般從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定,并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。
3)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 。
4)合同的簽訂:買賣雙方經(jīng)過(guò)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過(guò)程,最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議,合約即告成立。采購(gòu)合同的簽訂要根據(jù)采購(gòu)商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。
5)交貨驗(yàn)收:采購(gòu)員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無(wú)誤。以采購(gòu)員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。
6)質(zhì)檢:貨物質(zhì)檢合格則入庫(kù),不合格的,需安排補(bǔ)救和退貨。
7)財(cái)務(wù)結(jié)算:貨物入庫(kù)后,財(cái)務(wù)結(jié)算。
3、 采購(gòu)管理制度:
1) 建立供應(yīng)商資料管理(表)冊(cè),售后服務(wù)管理表。
2) 建立、建全比價(jià)制度,保證采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
3) 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié),并提出下月用款計(jì)劃。
4) 簽訂采購(gòu)合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時(shí)供貨,應(yīng)將原因提前兩日通知請(qǐng)購(gòu)部門或請(qǐng)購(gòu)人。
5) 所有貨物一律開箱驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。
6) 驗(yàn)收合格后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。
7) 采購(gòu)部每月5日前,將上一月的采購(gòu)合同編號(hào)整理成冊(cè)。交人事部備案。
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